招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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项目信息
项目名称 | ****内部审计服务采购项目 | 项目编号 | **** |
计划编号 | Z370********416253056 | 是否拆包 | 否 |
包号 | A1 | 预算总金额(元) | 300000.00 |
联系人 | 韩作德 | 联系电话 | |
服务方式 | 按项目 |
服务地址 | **省**市****学校 |
付款条款 | 乙方提供服务后,经双方验收合格之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。 |
采购方式 | 定点竞价 |
需求信息
序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
1 | 审计服务 | 计件收费 | 300000.00 |
服务要求: 1.经济责任审计 为贯彻落实审计署《关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)等文件精神,进一步规范内审工作流程,提升内审工作质量,提高资金使用效益,根据2024年内部审计工作计划,主要开展以下项目审计:一是以科学决策、民主管理、廉洁从教为主线,加强校长任期内经济责任审计和离任经济责任****审计局****学校除外),重点审计财务法律法规制度落实情况和预算执行情况,重大经济事项的决策、执行和效果情况,教育民生项目资金专款专用情况,落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况等。(约12所) 2.财务收支审计 重点对《政府会计制度》实施情况、财务收支管理、国有资产管理、五项经费使用、预算执行情况等进行审计。(约20所) 3.食堂财务管理审计 ****幼儿园自营食堂财务管理的审计,重点审计自营****银行账户和设置会计账簿进行独立会计核算,内控制度建立与执行情况,食堂收支管理、成本核算、盈余和伙食费价格是否公开透明、合法合规,食堂大宗食品是否执行统一采购,食堂库存物资是否严格执行出入库制度并做到账账、账实相符等。(约12所) 4.专项资金审计 加强对国家、省、市、区重点项目专项经费的审计,重点审计项目资金是否专款专用,大宗物资采购、大额资金支出等是否公开、透明、合法合规,资产是否及时入账,固定资产是否及时纳入资产信息管理系统并实现账实相符、账账相符,资金使用效果等。 (约2项) |
成交供应商
成交供应商 | **** |
联系人 | 马秀 | 联系电话 | |
最终报价(元) | 290000.00 |
供应商报价详情
序号 供应商 报价(元)
1 | **** | 290000.00 |
2 | ****事务所有限公司 | 295000.00 |
3 | ****事务所(特殊普通合伙) | 297000.00 |
4 | ****事务所有限公司 | 298000.00 |
5 | ****事务所有限公司 | 299000.00 |
6 | ****事务所有限公司 | 299000.00 |
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