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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****9028W****802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 胶水/24支/高透液体胶/AWG97004 | 晨光/M GAWG97004 | 瓶 | 6.00 | 70 | 420 |
2 | 百利文 2535 A4/档案盒粘扣资料盒文件盒蓝色 单个 | 百利文2535 | 个 | 81.00 | 10 | 810 |
3 | 天卓 TG31650 速干直液笔签字笔 全针管学生中性笔 商务办公水笔走珠笔会议笔 黑色 | 天卓/TIZOTG31650 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
4 | 得力A4打印纸每箱8包 | 得力A4 | 箱 | 30.00 | 220 | 6600 |
5 | 晶晶 5846 A4加厚抽杆夹 | 晶晶5846 | 包 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 138****9973
传真:
地址: **博尔塔拉****环保局办公楼4楼西
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: