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一、采购人名称: ****党委
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1C741****0241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奔图 CTO-850XM红色粉盒 粉盒 | 奔图/PantumCTO-850XM红色粉盒 | 支 | 1.00 | 1660 | 1660 |
2 | 奔图 CTO-850XC青色粉盒 粉盒 | 奔图/PantumCTO-850XC青色粉盒 | 支 | 2.00 | 1660 | 3320 |
3 | 奔图 CTO-850XY黄色碳粉 粉盒 | 奔图/PantumCTO-850XY黄色碳粉 | 个 | 2.00 | 1660 | 3320 |
4 | 奔图 CT0-850XK黑色碳粉 奔图CT0-850XK黑色碳粉 | 奔图/PantumCT0-850XK黑色碳粉 | 个 | 1.00 | 1390 | 1390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****党委
联系人: 周杨
联系电话: 158****6380
传真:
地址: ****党委
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: