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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2411213
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 其它 隔断玻璃 穿衣镜 | 无品牌其它 | 面 | 1.00 | 130 | 130 |
2 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 1.00 | 80 | 80 |
3 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M GK35G-5 | 只 | 5.00 | 24 | 120 |
4 | 7537 得力/deli 7537橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 5.00 | 2 | 10 |
5 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
6 | 垃圾袋 | 无品牌001 | 包 | 8.00 | 5 | 40 |
7 | 申士 25-801 笔记本 | 申士/SNSIR25-801 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
8 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli木尚A4 70g | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
9 | 越洋 YY-240L 垃圾袋 | 越洋YY-240L | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙宣荣
联系电话: 152****9222
传真:
地址: 宁边东路420号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: