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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********2411813
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 拖把杆 拖把配件 铁锹把子 | 无品牌拖把杆 | 根 | 10.00 | 6 | 60 |
2 | 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30278 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
3 | 金派 18-99 会议记录本 | 金派18-99 | 本 | 2.00 | 18 | 36 |
4 | 金正 线手套 | 金正线手套 | 双 | 20.00 | 2 | 40 |
5 | 得力3483多瑙河复印纸 | 得力/deli3483 | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙宣荣
联系电话: 152****9222
传真:
地址: 宁边东路420号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: