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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2554X****7402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/graceW0538 | 条 | 130.00 | 8 | 1040 |
2 | 得力 33509 得力/deli 33509 档案盒 1个装 | 得力/deli33509 | 个 | 120.00 | 5 | 600 |
3 | 亚众 亚众 彩色卡纸 名片盒/本/夹/册 彩色卡纸A4 230g 手工彩卡纸 彩色打印纸 复印纸 彩纸 A4 | 亚众彩色卡纸 | 个 | 360.00 | 1 | 360 |
4 | 四格文件栏 | 齐心/ComixCJ-21 | 件 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 拜合提亚尔﹒克热木
联系电话: 177****6428
传真:
地址: **县皮拉勒乡皮拉勒村3组120号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: