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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********243201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奔图 7105定影组件 | 奔图/Pantum定影组件 | 套 | 1.00 | 439 | 439 |
2 | 三星 HX-M401TCB/G 移动硬盘 | 三星/SamsungHX-M401TCB/G | 块 | 2.00 | 769 | 1538 |
3 | 惠普 388A 打印机加碳粉 | 惠普/HP388A | 支 | 4.00 | 78 | 312 |
4 | 京瓷 7128原装墨盒 | 京瓷/Kyocera7128 | 个 | 1.00 | 585 | 585 |
5 | 得培力 大号白钢夹 | 得培力/depli540 | 袋 | 20.00 | 13 | 260 |
6 | 奔图PD-202硒鼓 | 奔图/PantumPD-202硒鼓 | 个 | 2.00 | 355 | 710 |
7 | 奔图218硒鼓 | 格之格NT-PNH218CT | 个 | 1.00 | 285 | 285 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙明清
联系电话: 176****1112
传真:
地址: 额济纳路33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: