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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5441
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 吉祥鸟 不锈钢5磅开水瓶 热水瓶 | 2 | 110.0 | 吉祥鸟\不锈钢5磅开水瓶 | 验收通过 | |
2 | 得力 隔热杯瓷杯 | 15 | 135.0 | 得力/deli\17651 | 验收通过 | |
3 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 6 | 72.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 纸杯 | 6 | 72.0 | 妙洁/magic\1*100 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |