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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli6796台笔 | 支 | 24.00 | 5 | 120 |
2 | 沪花 402 胶水 | 沪花402 | 瓶 | 160.00 | 3 | 480 |
3 | 云峰 9503 票夹/长尾夹 | 云峰9503 | 只 | 360.00 | 0.7 | 252 |
4 | 得力 SX-S211 替芯/铅芯 | 得力/deliSX-S211 | 盒 | 50.00 | 16 | 800 |
5 | 得力 S758 替芯/铅芯 | 得力/deliS758 | 盒 | 150.00 | 19 | 2850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王新刚
联系电话: ****995****
传真:
地址: 琴亭镇**路73号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**北路
附件信息: