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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 GT163 替芯/铅芯 | 得力/deliGT163 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
3 | 金彩蝶 A4 70g 金彩蝶 A4 70g 打印/复印纸/A4纸 | 金彩蝶/JincaidieA4 70g | 箱 | 7.00 | 230 | 1610 |
4 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
5 | 晶森 拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5825 | 个 | 3.00 | 24 | 72 |
6 | 晶森 拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5825 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
7 | 宝克 880F中性笔 | 宝克/Baoke880F | 支 | 3.00 | 18 | 54 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐英英
联系电话: 157****2147
传真:
地址: 锦华大道19号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: