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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1537
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 精致 玻璃纸/定制墙纸 | 2 | 20.0 | 精致\定制墙纸 | 验收通过 | |
2 | 不干胶纸 | 57 | 28.5 | A\不干胶 | 验收通过 | |
3 | 得力 18817 背心垃圾袋50*60CM | 2 | 12.8 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
4 | 洛来宝 **来宝W-018文件柜/一节柜 | 1 | 590.0 | 洛来宝\W-018 | 验收通过 | |
5 | 日美 5103水果刀 | 1 | 8.0 | 日美\5103 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |