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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N589********241201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天伦天 20支箭羽 游乐场/体育场馆设施 投壶 | 天伦天20支箭羽 | 套 | 4.00 | 88 | 352 |
2 | 晨光 ACP901R2 水彩笔48色 | 晨光/M GACP901R2 | 盒 | 15.00 | 28 | 420 |
3 | 宣纸扇-书法用纸 | 无品牌无型号 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
4 | 超轻黏土12色/24色/36色 | 晨光/M G12色/24色/36色 | 包 | 40.00 | 5 | 200 |
5 | 晨光无木彩色铅笔36色AWP34334 | 晨光/M GAWP34334 | 件 | 4.00 | 17 | 68 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王梅
联系电话: 177****5215
传真:
地址: 和****文化中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: