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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********241201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 LA560-01JY PU/PVC笔记本 | 得力/deliLA560-01JY | 本 | 7.00 | 28 | 196 |
2 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 娃哈哈弱碱水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 瓶 | 48.00 | 2 | 96 |
3 | 得力 S656-Z1 得力(deli)S656-Z1 直液式走珠笔中性笔 0.5mm 签字笔 | 得力/deliS656-Z1 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 综合办公室
联系电话: 181****6796
传真:
地址: ****市**县**镇**路66号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: