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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1106
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 罗技 小鼠标垫 鼠标垫 | 5 | 25.0 | 罗技/Logitech\小鼠标垫 | 验收通过 | |
2 | 绿联 网线 | 3 | 15.0 | 绿联/Ugreen\网线 | 验收通过 | |
3 | 安赛瑞 雨衣 雨衣 | 180 | 1620.0 | 安赛瑞\雨衣 | 验收通过 | |
4 | 齐心 HC-55-10 55mm档案盒 | 12 | 104.4 | 齐心/Comix\HC-55-10 | 验收通过 | |
5 | 公牛 GN-104D 电源插座 | 3 | 114.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
6 | Q25 新功 电烧水壶 | 2 | 140.0 | 新功/SEKO\Q25 | 验收通过 | |
7 | 维修费 | 1 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |