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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8274
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 黑猫神 蚊香/蚊香液 | 30 | 111.0 | 黑猫神\蚊香 | 验收通过 | |
2 | 得力 牛皮信封 | 200 | 30.0 | 得力/deli\信封 | 验收通过 | |
3 | ** 一次性餐盒 | 600 | 330.0 | **\ch001 | 验收通过 | |
4 | 盛源杯塑料杯胶杯航空杯180ML 家用加厚水杯透明杯整箱包邮 | 30 | 234.0 | 盛源\SY-087A | 验收通过 | |
5 | 洁厕灵液厕所除臭神器马桶清洁剂卫生间强力除垢去异味家用清香型 | 20 | 110.0 | 奇强/Keon\洁厕液1000ml/瓶 | 验收通过 | |
6 | GN-410 牛插座插排插线板接线拖线板插板带线长线多功能家用电源转换器 | 1 | 56.7 | 公牛/BULL\GN-410 | 验收通过 | |
7 | 晨光双色提花双层拉链袋ADMN4289 | 20 | 329.8 | 晨光/M G\ADMN4289 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |