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一、采购人名称: ****市****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****市****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1468X****6405
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 飞科 FR5251 毛球修剪器(剃毛器) | 飞科/FLYCOFR5251 | 台 | 5.00 | 30 | 150 |
2 | 奥妙 深层洁净洗衣液3KG 洗衣液/洗衣粉 | 奥妙/OMO深层洁净洗衣液3KG | 瓶 | 5.00 | 50 | 250 |
3 | 南极人 床单/床罩(三件套) | 南极人/nanJirenSJT-138 | 套 | 5.00 | 138 | 690 |
4 | 飞科 干发帽(吹风机) | 飞科/FLYCOCFJ-90 | 个 | 5.00 | 68 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****市****
联系人: 聂丽玲
联系电话: 182****6996
传真:
地址: **市****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: