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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2024003202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9102 海绵缸 财务点钞湿手器 | 得力/deli9102, | 个 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
2 | 金士顿 DTKN/128GB 大容量U盘 USB3.2高速 迷你金属便携式车载 优盘 | 金士顿/KingstonDTKN/128GB, | 个 | 1.00 | 128 | 128 |
3 | 得力 6600ES 红 中性笔(红)(12支/盒) | 得力/deli6600ES 红, | 盒 | 2.00 | 11.5 | 23 |
4 | 得力 9879 光敏印油/印泥/**(红)(瓶) | 得力/deli9879, | 瓶 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
5 | 得力 68661 迷你卷笔刀(混) | 得力/deli68661, | 盒 | 6.00 | 5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘敏
联系电话: 151****7141
传真:
地址: **市迎宾大道168号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: