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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N048********2417401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 18262 PCB插座 | 得力/deli18262 | 个 | 2.00 | 70 | 140 |
2 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 3.00 | 5 | 15 |
3 | 得力 3223 3号国旗/五星**(128*192cm) 办公用品 3223旗帜 | 得力/deli3223 | 件 | 4.00 | 32 | 128 |
4 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBB-FTN2225 | 支 | 15.00 | 30 | 450 |
5 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 6.00 | 96 | 576 |
6 | 得力 D-LT2451 粉盒 | 得力/deliD-LT2451 | 套 | 4.00 | 110 | 440 |
7 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吐尔孙古丽﹒艾麦提
联系电话: 138****1172
传真:
地址: **克州**县巴仁乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: