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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB015********4401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9533 不锈钢大夹子 票夹/长尾夹 | 得力/deli9533 | 个 | 12.00 | 4 | 48 |
2 | 卡富仕 7648 B2工作牌 卡套/证件套 | 卡富仕7648 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
3 | 得力 5039 文件夹 资料册 | 得力/deli5039 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
4 | 乐扣乐扣 HPL838 保鲜盒 (大号) | 乐扣乐扣/LOCK LOCKHPL838 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
5 | 百草园 305765 收纳箱/盒/袋 塑料储物箱(白色) | 百草园305765 | 个 | 20.00 | 65 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周晓英
联系电话: 187****9795
传真:
地址: 第三师**市****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: