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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **市**区鹏杰文化店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0217
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月19日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 办公用品 | 100 | 100.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
2 | 得力 办公用品 | 10 | 150.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
3 | 得力 办公用品 | 22 | 264.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
4 | 得力 办公用品 | 80 | 4400.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
5 | 得力 办公用品 | 30 | 150.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
6 | 得力 办公用品 | 60 | 150.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
7 | 得力 办公用品 | 120 | 240.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
8 | 得力 办公用品 | 20 | 360.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
9 | 得力 办公用品 | 3 | 75.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
10 | 得力 办公用品 | 1440 | 3600.0 | 得力/deli\办公 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |