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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********081********2024000401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 莱盛 LS-BRO-DR2350 粉盒/硒鼓 | 莱盛/LaserLS-BRO-DR2350, | 盒 | 4.00 | 280 | 1120 |
2 | 莱盛 2040 莱盛/Laser 2040碳粉 | 莱盛/Laser2040, | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
3 | 格之格 NT-CC054FBKplus+ 2325粉盒 | 格之格NT-CC054FBKplus+, | 个 | 3.00 | 260 | 780 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 覃静
联系电话: 136****2772
传真:
地址: ****发展中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: