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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********236401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-403(5m) 插线板 插座 插板 | 公牛/BULLGN-403(5m) | 个 | 8.00 | 85 | 680 |
2 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 5.00 | 30 | 150 |
3 | 得力 0114 打孔机 打孔器 | 得力/deli0114 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 得力 8552ES 燕尾夹 长尾夹 夹子 | 得力/deli8552ES | 筒 | 10.00 | 30 | 300 |
5 | 得力 7442 多瑙河A4打印纸 A4复印纸 A4纸 | 得力/deli7442 | 包 | 10.00 | 220 | 2200 |
6 | 得力 5623 档案盒 文具盒 | 得力/deli5623 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
7 | 装订线 | 派度/PIDEGZDX-001 | 个 | 80.00 | 5 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付志刚
联系电话: 188****9699
传真: 0996-****504
地址: ****党政办公楼526
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: