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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N710********241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 10.00 | 8 | 80 |
2 | 得力 53409 胶水 | 得力/deli53409 | 个 | 20.00 | 5 | 100 |
3 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix868 | 包 | 80.00 | 20 | 1600 |
4 | 得力 文件篮 | 得力/deli9209 | 个 | 30.00 | 20 | 600 |
5 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 102.00 | 2 | 204 |
6 | 得力 辉铂7799 打印/复印纸 | 得力/deli辉铂7799 | 件 | 20.00 | 220 | 4400 |
7 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 49.00 | 15 | 735 |
8 | 得力 DLSX-33489 中性笔 | 得力/deliDLSX-33489 | 盒 | 80.00 | 36 | 2880 |
9 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 个 | 30.00 | 5 | 150 |
10 | 公牛电器 插线板 | 公牛电器公牛 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
11 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 50.00 | 19 | 950 |
12 | 得力 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
13 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 50.00 | 4 | 200 |
14 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 件 | 13.00 | 20 | 260 |
15 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli0299 | 个 | 5.00 | 79 | 395 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽孜拉
联系电话: 182****6935
传真:
地址: **博州**县扎勒木特乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****
联系人: 孙婷婷
监督投诉电话: 0909-****097
传真: 0909-****515
地址: **县博格达尔镇三峡西路
附件信息: