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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6827F****13003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 海亚森 TK-2016 平板拖把 | 海亚森TK-2016 | 把 | 1.00 | 95 | 95 |
2 | Supremind/DL004/棉地托头/扫把头 | supremindDL004 | 件 | 2.00 | 35 | 70 |
3 | 优利洁 100****83402/升降式玻璃刮/玻璃清洁器及配件 | 优利洁 / ULIJE100****83402 | 件 | 2.00 | 138 | 276 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐静
联系电话: 152****1520
传真: /
地址: **市**综合批发市场旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: