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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0514
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 西玛激光金额记账凭证打印纸 | 1 | 155.0 | 西玛/simaa\A4激光 | 验收通过 | |
2 | 得力 会计凭证盒档案盒收纳盒 单据/收据/凭证 | 20 | 50.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
3 | 得力 5921 档案盒 | 20 | 500.0 | 得力/deli\5921 | 验收通过 | |
4 | 高尚 8110 档案盒 | 15 | 195.0 | 高尚\8110 | 验收通过 | |
5 | 透明收纳箱塑料整理箱35L | 5 | 230.0 | 乐袋\35 | 验收通过 | |
6 | 晨光A9805 中性笔0.5mm | 6 | 240.0 | 晨光/M G\A9805 | 验收通过 | |
7 | 5464 PU/PVC笔记本 杉友记事本 | 20 | 180.0 | 杉友\5464 | 验收通过 | |
8 | 心河商务活页本 | 10 | 450.0 | 心河\W508 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |