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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********248201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 博大 PL9-90E 电刨 铁丝 | 博大PL9-90E | 公斤 | 10.00 | 18 | 180 |
2 | 卡伊洁 UU11018 自封袋 真空袋 | 卡伊洁UU11018 | 包 | 1.00 | 65 | 65 |
3 | 佳惠 通用 贺卡/卡片 产品卡 | 佳惠通用 | 包 | 1.00 | 440 | 440 |
4 | 得力 75513 文房墨汁 | 得力/deli75513 | 瓶 | 10.00 | 35 | 350 |
5 | 易尔拓 YT-4222 电刨 铁丝网 | 易尔拓/YATOYT-4222 | 张 | 2.00 | 495 | 990 |
6 | 东成 qLkorb34xK 电刨 铁网 | 东成qLkorb34xK | 卷 | 6.00 | 68 | 408 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何昀徽
联系电话: 188****1230
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: