开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4152
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9309书报架/展示架 | 1 | 240.0 | 得力/deli\9309 | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-317 接线板 | 4 | 340.0 | 公牛/BULL\GN-317 | 验收通过 | |
3 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 12.0 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
4 | 得力 9893 印油/印泥/** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
5 | 晨光 信纸 | 4 | 760.0 | 晨光\APYVJQ54 | 验收通过 | |
6 | 南孚 电池/电力配件 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
7 | 公牛 GN-415 多功能插座 | 5 | 164.0 | 公牛/BULL\GN-415 | 验收通过 | |
8 | 得力 5501A 文件袋 | 10 | 159.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
9 | 得力 1654 电子计算器 | 5 | 164.5 | 得力/deli\1654 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |