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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7776
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 飞雕 下水器 | 6 | 108.0 | 飞雕\19 | 验收通过 | |
2 | 飞雕 灯芯 | 29 | 870.0 | 飞雕\2 | 验收通过 | |
3 | 可维达 拖把 | 19 | 475.0 | 可维达\4 | 验收通过 | |
4 | 可维达 胶栓 | 18 | 27.0 | 可维达\2 | 验收通过 | |
5 | 联塑 其它开关/底盒 | 36 | 2160.0 | 联塑/Lesso\正常 | 验收通过 | |
6 | 联塑 内丝三通 | 50 | 600.0 | 联塑/Lesso\pp20 | 验收通过 | |
7 | 海尔 门锁 | 9 | 450.0 | 海尔/Haier\正常 | 验收通过 | |
8 | 飞雕 灯管 | 21 | 420.0 | 飞雕\正常 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |