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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N230********249801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AGPA2201 中性笔 | 晨光/M GAGPA2201 | 盒 | 2.00 | 38 | 76 |
2 | 斯莫尔 SL-5533 公文包男电脑包手提包 手提袋文件夹档案袋文件袋商务公文包 | 斯莫尔/simoerSL-5533 | 个 | 96.00 | 20 | 1920 |
3 | 得力 22235 ****小学生随身携带单词笔记本记事本 | 得力/deli22235 | 本 | 95.00 | 5 | 475 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 其其格
联系电话: 152****1151
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: