合肥庐阳城市资源经营管理有限公司关于外墙涂料的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2024年07月11日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6509

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2024年7月11日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 油漆 3kg 8 480.0 无品牌\油漆 3kg 验收通过
2 果皮箱标识 600 3000.0 无品牌\果皮箱标识 验收通过
3 鼓风机配件 1 285.0 无品牌\鼓风机配件 验收通过
4 得力 5622 文件袋35mmA4塑料文件盒财务凭证盒 6 48.0 得力/deli\5622 验收通过
5 得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针 12 240.0 得力/deli\0018 验收通过
6 除草背式喷壶 1 108.0 无品牌\背式喷壶 验收通过
7 海斯迪克 钢丝刷甲板刷 清洁除污除锈地板刷 20cm钢丝刷头+铁件 20 500.0 无品牌\20cm钢丝刷头+铁件 验收通过
8 三和 自喷漆 水性自喷漆 金属防锈漆 5 600.0 三和\自喷漆 验收通过
9 短把铲刀 搭配升降杆使用 20 200.0 无品牌\短把铲刀 验收通过
10 惠普 583 打印机墨水 8 456.0 惠普/HP\583 验收通过
11 娃哈哈纯净水饮用水整箱水 纯净水596ml*24瓶 10 350.0 无品牌\596ml*24瓶娃哈哈 验收通过
12 得力 S02 中性笔签字笔 0.7mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 1 18.0 得力/deli\S02 验收通过
13 得力 5505 A4纽扣袋按扣文件袋 资料袋 文件套 办公用品 10 15.0 得力/deli\5505 验收通过
14 智游虎 大扫把竹环卫马路物业柏油道路地面清扫清洁大号笤帚扫帚 657 8541.0 智游虎\大号扫帚 验收通过
15 得力 9863 印章印泥盒 得力快干**红色 蓝色圆形** 4 22.0 得力/deli\9863 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王天乐





招标进度跟踪
2024-07-11
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