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****2024年度、2025年度财务决算审计和内部控制审计项目 |
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2024-07-11 17:00:47 |
2024-07-15 23:59:59 |
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非定向询价 |
一次性出价 |
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程文佳 |
0312-****849 |
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****2024年度、2025年度财务决算审计和内部控制审计项目。其中: (1)财务决算审计:****公司2024年度、2025年度合并报表范围内各级分、子公司的单体及合并报表进行财务报表和相关专项审计。 (2)内部控制审计:按照内部控制规范的相关要求,****公司2024年度、2025年****公司的内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 报价审计机构应在2024-2025****集团年度财务决算审计机构名录内。 本项目差旅费和食宿费由被审计单位承担,但审计机构需提供符合国家法律和税务规定的真实、有效的票据,否则费用由审计机构自行承担。 请报价机构对两个年度分别报价,并将财务决算审计费用和内控审计费用分开报价。两年报价金额之和即为本次询价的总报价,总报价金额参与评分。 具体详细要求见询价文件。 |