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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024004410
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5342 文件夹 | 得力/deli5342, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 | 登比DB-BSSLD-4060, | 包 | 11.00 | 45 | 495 |
3 | 晨光 万用手册 | 晨光/M GASC99373, | 张 | 10.00 | 25 | 250 |
4 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
5 | 晨光 ZPMV8001 马克笔 | 晨光/M GZPMV8001, | 盒 | 40.00 | 24 | 960 |
6 | 得力 档案夹 | 得力/deli5901, | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
7 | 日天 纸类标签 | 日天标签纸002, | 包 | 9.00 | 10 | 90 |
8 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗小平
联系电话: 180****0935
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: