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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****摊床
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2415401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 农宝 喷枪(喷雾架) | 农宝其他 | 件 | 2.00 | 450 | 900 |
2 | 冰禹 锹(锹杆) | 冰禹木柄 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
3 | 得力 30470 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30470 | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
4 | 得力/deli DL9850 卷尺 | 得力/deliDL9850 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
5 | 星宇手套PU518 | 星宇PU518 | 付 | 48.00 | 2.5 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 155****7678
传真:
地址: 长白公路2公里处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: