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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绘威 004 彩色墨 水 复印机配件 | 绘威004 | 件 | 10.00 | 45 | 450 |
2 | 联想 4XA0E97775 刻 录 机 刻录机 | 联想/lenovo4XA0E97775 | 个 | 2.00 | 380 | 760 |
3 | 得力 DBH-388AX2 硒 鼓 硒鼓 | 得力/deliDBH-388AX2 | 盒 | 5.00 | 120 | 600 |
4 | 紫光 DVD+R 光 盘 光盘 | 紫光/UnisscanDVD+R | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
5 | kaco K1028 铅笔/支 | kacoK1028 | 支 | 70.00 | 1 | 70 |
6 | 格之格 碳粉 | 格之格碳粉 | 支 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张永辉
联系电话: 183****2340
传真:
地址: 塔什库尔****人民政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: