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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********2414803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5341 轻便夹 文件袋 | 得力/deli5341 | 个 | 15.00 | 2 | 30 |
2 | 得力 0212 订书钉 | 得力/deli0212 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
3 | 得力 0396 订书机 | 得力/deli0396 | 个 | 6.00 | 155 | 930 |
4 | 得力 7091 胶水 固体胶 | 得力/deli7091 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
5 | 晨光 50908 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G50908 | 支 | 50.00 | 4.8 | 240 |
6 | 牛皮信封 | A信封 | 个 | 1000.00 | 0.5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜雪
联系电话: 135****5532
传真:
地址: 长**路136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: