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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:丁羚
项目联系电话:0999-****878
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县城阿扎提街二环十区4号
采购单位联系人和联系方式:茹玉婷:181****8139
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****57708
采购单位预算编码:403001
三、成交信息
成交日期:2024年7月17日
总成交金额(元):1443 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区********县**马场**路8号 | 1443.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 白猫 经典配方洗洁精2kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 经典配方洗洁精2kg | 1 | 16.0 | 16.0 | |
2 | 齐心 A108N 档案夹 | 齐心/Comix | A108N | 10 | 10.0 | 100.0 | |
3 | 晨光 AJD95791 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95791 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
4 | 得力 NS063-SC 美工刀 | 得力/deli | NS063-SC | 1 | 10.0 | 10.0 | |
5 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
6 | 老板 851 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM | 851 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
7 | 纽赛 NS081 订书机 | 纽赛/NUSIGN | NS081 | 4 | 25.0 | 100.0 | |
8 | 无型号 收纳包 垃圾袋 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
9 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 晨光/M G | ADM94816 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: