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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2418201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南韩 固体胶35g 胶棒 固体胶 | 南韩固体胶35g | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
2 | 得力 5005ES 资料册 | 得力/deli5005ES | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
3 | 三益档案 2908 封套 | 三益档案/SANISY2908 | 包 | 10.00 | 50 | 500 |
4 | 飞利浦 DVD+R 光盘 | 飞利浦/PhilipsDVD+R | 盒 | 3.00 | 100 | 300 |
5 | 鑫得力 D-5603 档案盒 | 鑫得力D-5603 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
6 | 华杰 HQ310C 拉杆夹 | 华杰HQ310C | 包 | 22.00 | 15 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽那尔﹒依米提
联系电话: 139****2205
传真:
地址: **区**路卫生巷31号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: