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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 DBH-201A 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-201A | 个 | 41.00 | 45 | 1845 |
2 | 得力 A4牛皮纸档案袋 档案袋 | 得力/deliA4牛皮纸档案袋 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
3 | 得力 5308 轻便夹 | 得力/deli5308 | 个 | 45.00 | 2 | 90 |
4 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 55.00 | 7 | 385 |
5 | 得力 Z7213 打印/复印纸 | 得力/deliZ7213 | 包 | 3.00 | 200 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高义状
联系电话: 181****3316
传真:
地址: **县胜利路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: