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一、采购人名称: ********医院)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2418401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 宝克 MP-391 白板笔 | 宝克/BaokeMP-391 | 支 | 50.00 | 1.9 | 95 |
2 | 绿百旺 A4 70g 绿 A3 80g 打印/复印纸 | 百旺/APRIL绿百旺 A4 70g | 箱 | 20.00 | 178 | 3560 |
3 | 广胜 加厚 加厚型一次性手套 | 广胜加厚 | 件 | 5.00 | 360 | 1800 |
4 | 得力 7810 板擦磁吸白板擦 | 得力7810 | 件 | 3.00 | 5.8 | 17.4 |
5 | 得培力 D310-18 拉杆夹文件夹抽杆夹 | 得培力/depliD310-18 | 个 | 100.00 | 0.77 | 77 |
6 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 1.2 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********医院)
联系人: 杨勃宇
联系电话: 150****5556
传真:
地址: **省**市局子街1327号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: