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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********247603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奥美 A 包装纸 保温杯 | 奥美A | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
2 | 奥美 1523 包装纸 保温壶 | 奥美1523 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
3 | 00663 包装纸 保温杯 | A00663 | 个 | 15.00 | 45 | 675 |
4 | 得力 01 包装纸 水杯/大肚杯 | 得力01 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
5 | 洁丽雅 6415 毛巾/面巾/方巾 毛巾 | 洁丽雅/grace6415 | 条 | 30.00 | 8.5 | 255 |
6 | 光荣 喜字/剪纸/贴纸 窗花 | 光荣窗花 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
7 | 时尚灯笼 手工灯笼 | 时尚灯笼灯笼 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱永为
联系电话: 152****2687
传真:
地址: **市**中路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: