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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N328********247604
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 迪士尼 FP8263C 学生书包 | 迪士尼/DISNEYFP8263C | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
2 | 得力 文具套装/文具礼包 | 得力/deli85451 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
3 | 保温杯/大肚杯 | 富光FGZ2009-850 | 个 | 2.00 | 69 | 138 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡德全
联系电话: 177****0119
传真: 0999-****016
地址: **市炎黄路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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