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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2412402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 63112 报告夹/拉杆夹 | 得力/deli63112 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
2 | 晨光 ABS916K9 打孔机 | 晨光/M GABS916K9 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
3 | 宝克 880F中性笔 【单位:盒】【12只/盒】 | 宝克/Baoke880F | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨佳
联系电话: 153****5333
传真:
地址: 建业街11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: