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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********249201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MG-666 中性笔 碳素笔 | 晨光/M GMG-666 | 盒 | 8.00 | 35 | 280 |
2 | 齐心 回形针座/盒 回形针 | 齐心/Comix回形针 | 盒 | 35.00 | 2 | 70 |
3 | 晨光 4187 替芯/铅芯 碳素笔芯 | 晨光/M G4187 | 盒 | 16.00 | 20 | 320 |
4 | 百利文 H139 风琴包/事务包 文件包 | 百利文H139 | 个 | 180.00 | 15 | 2700 |
5 | 博文 9920 活页笔记本 | 博文/bowen9920 | 本 | 180.00 | 35 | 6300 |
6 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 件 | 30.00 | 11 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王念祖
联系电话: 151****3571
传真:
地址: **镇三**村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: