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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********560********2024003410
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力929公文篮收纳框 文件篮 公文篮 文件框 | 得力/deli929, | 个 | 10.00 | 8.9 | 89 |
2 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 得力/deliS01, | 盒 | 1.00 | 23.9 | 23.9 |
3 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 得力/deliS01, | 盒 | 1.00 | 23.9 | 23.9 |
4 | 得力/deli 强力高粘度EVA泡棉双面胶带 36mm*5y*2.5mm 12卷袋装 办公用品 白色30416 | 得力/deli30416, | 袋 | 1.00 | 36.9 | 36.9 |
5 | 得力5683档案盒文件盒资料盒 | 得力/deli5683, | 只 | 3.00 | 7.9 | 23.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾新月
联系电话: 133****5433
传真:
地址: ****中心第二办公区西楼4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: