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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M073********00026
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-604 超功率保护新国标插座接线板 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
2 | 南孚 传应27A/12V 普通干电池 物联高伏碱性电池 | 南孚/NANFU传应27A/12V | 卡 | 1.00 | 15 | 15 |
3 | 晨光 G-5 按动笔芯大容量水笔替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
4 | 富光 BJ1810-1500 保温壶不锈钢咖啡壶 | 富光BJ1810-1500 | 个 | 1.00 | 110 | 110 |
5 | 美的 SAF30AB 台立两用电风扇 | 美的/MideaSAF30AB | 台 | 1.00 | 158 | 158 |
6 | 得力 6881 单头油性记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 12.00 | 1.5 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 聂薇
联系电话: ****005****
传真:
地址: ****广场1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**区湖坊镇**村
附件信息: