山西交控凤凰山实训基地有限公司8月份物料采购结果公告

发布时间: 2024年08月01日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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****8月份物料采购结果公告

发布时间: 2024/08/01 18:11:51

交控集团及成员单位插入企业CA锁方可查看。
项目名称: 交控集团招采认证编号: 采购方式: 招采类型: 成交供应商名称: 中标金额(万元): 公示开始时间: 公示结束时间:
****8月份物料采购****
直接采购货物
****5.45633
2024-08-01 18:002024-08-06 18:00

****8月份物料采购直接采购结果公告

****(以下简称采购人)于 2024 年8 月 1 日对****7月份物料采购 项目进行了采购,现将采购结果公告如下:

1.预算金额: 7.8 万元;

2.实际采购总金额:5.45633 万元;

3.供应商名称: **** ;

4.采购明细:

报送部门:客房

序号

名 称

规 格

单 位

数 量

单 价

金 额

1

耳塞

100

5

500

2

擦鞋湿巾

180mm*130mm/片*30片

500

0.55

275

3

抽纸

161mm*190mm3层150抽

300

3

900

4

红茶

300

2.6

780

5

绿茶

300

2.6

780

6

牙具A

定制

1500

0.7

1050

7

牙具B

定制

1000

0.7

700

8

梳子A

定制

500

0.7

350

9

梳子B

定制

500

0.7

350

10

剃须刀

定制

500

1.4

700

11

护理包

定制

300

0.55

165

12

浴帽

定制

300

0.4

120

13

香皂

定制

500

0.6

300

14

大湿巾

80片/包

10

6.5

65

15

小卷纸

100mm*138mm*125节4层

500

2.5

1250

16

小垃圾袋

10000

0.1

1000

17

擦镜纸

90mm*150mm240片/盒

500

0.3

150

18

酒精消毒片

500

0.5

250

19

一次性纸杯

定制

200

0.25

50

20

84消毒液

500g

20

3

60

21

擦手纸

225mm*230mm*200张

40

140

5600

22

大盘纸

24

16

384

23

7号电池

南孚

20

2.5

50

24

5号电池

南孚

20

3

60

25

1号电池

南孚

10

6

60

26

地板清洁剂

花香型500ml

30

45

1350

27

小牙膏

10克

400

0.79

316

28

荞麦皮枕芯

20

70

1400

29

小便池防臭垫

50

7

350

30

地毯阻燃剂

16kg

6

295

1770

31

洗发露

35ml

1000

1.43

1430

32

电蚊香器

10

23

230

33

360度旋转大擦头三角拖把

8

62

496

34

插线板

1.8米

3

43

129

35

抽纸盒

8

26

208

36

马桶刷

软毛

20

9

180

37

马桶刷底座

塑料

12

12

144

38

中性笔

120

2

240

39

迷你订书机

20

9

180

40

对讲机背夹

13

34

442

41

洗衣液

3

46

138

42

洗衣凝珠

3

23

69

43

柔顺剂

8

34.8

278.4

44

去油剂

5

16

80

45

去污剂

6

16

96

46

衣领净

5

19

95

47

洗洁精

10

13

130

48

床单

260*280

20

85

1700

49

被套

250*240

20

149

2980

50

门缝密封条

120

11

1320

合计

31700.4

报送部门: 餐厅

1

保鲜盒

大的

20

22

440

2

菜刀

刀刃22厘米

5

65

325

3

加厚砍骨刀

1

120

120

4

整理箱

长50宽40高30

5

72

360

5

磨刀石

2

18

36

6

煲汤袋

13×16

100

1.5

150

7

洗洁精

40斤

20

60

1200

8

雕花刀

2

50

100

9

刀削面刀

2

90

180

10

电饼铛温控表

2

320

640

11

醋壶

8

32

256

12

醋壶硅胶塞

9

13

117

13

油盆

11寸

2

43

86

14

洗洁精

3

180

540

15

铝箔胶带补漏贴片

补锅神器

3

28

84

16

挂钩强力粘胶墙壁贴

10个/1包

3

19

57

17

插板

带线1.8米

2

43

86

18

不锈钢食品夹子

24cm

5

28

140

合计

4917

报送部门:经营管理部

序号

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

U盘

32

1

55

55

2

档案盒

5

29

145

3

资料册

100页

5

18

90

4

电脑显示器留言板

左+右

2

28

56

合计

346

报送部门:财务部

序号

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

凭证封皮

100

1.2

120

2

铁皮柜

1

560

560

合计

680

报送部门:综保部

序号

物品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

档案盒

5

6.9

34.5

2

剪刀

2

12

24

3

曲别针

5

1.68

8.4

4

拖布桶

2

35

70

5

垃圾袋

10

5

50

6

胶手套

5

6

30

7

洗手液

1

144

144

8

60

10

600

9

搭扣

10

4

40

10

锁芯

26

15

390

11

车载充气泵

3

179

537

12

炮钉

67mm

1

130

130

13

油漆

5

54

270

14

热得快热水器

即插即热

1

980

980

15

高压洗车机

1

449

449

合计

3756.9

报送部门:教育部

序号

产品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

1

粘钩

12

1

12

2

拖把夹

5

78

390

3

香氛喷雾

10

26

260

4

平板拖把

2

58

116

5

橡胶手套

10

6

60

6

金属探测器

2

95

190

7

咖啡豆

5

49

245

8

荣耀16por

16GB*1T

1

5990

5990

9

奔图硒鼓

p2506

3

135

405

10

咖啡豆

100

49

4900

11

LED大尺寸电子时钟

1

595

595

合计

13163

总合计

54563.3

5.直接采购项目联系人及联系方式:

采 购 人: ****

联系地址: **省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联系人: 赵** ;

联系电话 : 0350-****904 ;

6.监督机构:

集团监督部门:****集团****采购中心

联系人:孙先生

联系电话:0351-****392

地址: ****示范区****园区南中环街529 号 B 座

上级监督部门: 山****集团****管理部

联系人:王先生

联系电话:0351-****326

采购人监督部门: ****经营管理部

地址: **省**市**县受禄乡上汤头山****基地

联 系 人 : 张斌 ;

电 话:0350-****904

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2024-08-01
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