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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5065
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 会议记录本 | 30 | 600.0 | 得力/deli\7659 | 验收通过 | |
2 | 得力 DL271025 卷尺 | 5 | 195.0 | 得力/deli\DL271025 | 验收通过 | |
3 | 富光 FP1003-3200/2000 茶瓶 | 8 | 464.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
4 | 洁柔 3层100抽12包 软抽 | 23 | 506.0 | 洁柔/C S\3层100抽12包 | 验收通过 | |
5 | 利尔康 消毒液 | 2 | 180.0 | 利尔康/LIERKANG\消毒液 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 13 | 624.0 | 晨光/M G\ABS916K6 | 验收通过 | |
7 | 得力 QG157 剪刀 | 20 | 300.0 | 得力/deli\QG157 | 验收通过 | |
8 | 维达 4073 卷纸 | 40 | 1000.0 | 维达/Vinda\4073 | 验收通过 | |
9 | 妙洁 拖把 | 15 | 525.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |