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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M080********00007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 JF4820 齐心(Comix) 高透明胶带加厚单卷装 宽48mm*长182.8米/卷 办公用品 JF4820 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
2 | 得力 17755 得力/deli 17755保温壶(本色)2l不锈钢真空保温(****18813PCS) | 得力/deli17755 | 个 | 5.00 | 300 | 1500 |
3 | 得力 5609 得力/deli 5609 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5609 | 个 | 30.00 | 19.8 | 594 |
4 | 狂神 狂神KS0712口哨 平嘴/有核/挂绳/金属 | 狂神KS0712 | 个 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗珊一
联系电话: ****990****
传真:
地址: 东桥镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区西环路388号
附件信息: