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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2414001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 清风 B913A 抽纸 | 清风/qingfengB913A | 包 | 30.00 | 28 | 840 |
2 | 金号 9106A 毛巾/面巾/方巾 | 金号9106A | 条 | 30.00 | 18 | 540 |
3 | 美丽雅 HC 074231 钢丝球 | 美丽雅/MARYYAHC 074231 | 包 | 30.00 | 12 | 360 |
4 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli959 | 个 | 20.00 | 32 | 640 |
5 | 得力 扫把头 得心LQ160-扫把套装 | 得力扫把 | 把 | 30.00 | 33 | 990 |
6 | 得力 旋转拖把 拖把 | 得力拖把 | 把 | 30.00 | 31 | 930 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杜凯
联系电话: 131****6211
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县团结路13号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: