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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N453********245201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 AGP13902 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GAGP13902 0.5mm | 支 | 8.00 | 2 | 16 |
2 | 得力 23206 胶装本 | 得力/deli23206 | 本 | 30.00 | 6 | 180 |
3 | 得力 3151 活页记事本(混)-100页PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 3.00 | 23 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余梅
联系电话: 139****3345
传真:
地址: ******屯镇西北路1565号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: